Все налоги ооо в 2014 году

Основные налоги: доступно в таблице

Для современного развивающегося бизнеса необходимо всегда оставаться на связи. Особенно это актуально для предпринимателей и организаций, занятых продажей товаров и услуг как в реальном жизни, так и в интернет-пространстве (интернет-магазины).

Престижность и серьёзность Вашего бизнеса Вы можете поднять в глазах покупателей и партнёров наличием многоканального «красивого» номера с префиксом 495. При том платить за это много не нужно — молодая развивающаяся компания «Кловертел» предоставляет эти услуги за небольшие деньги.

Подробнее о том, зачем нужна телекоммуникация малому бизнесу и ИП, а также как сэкономить на этом, в статье Коммуникационные услуги для малого бизнеса и ИП

Какие отчеты надо сдавать в налоговую и ПФР по итогам года?

Всё очень просто. Например ИП на УСН — нужна вкладка «УСН» и «Платежи ИП» и всё. Если у предпринимателя есть наемные работники или организация — «За работников».

Платежи налога УСН (раз в квартал, если есть доход):

Налог УСН нужно округлять до рублей и оплачивать в рублях.

Если ваш доход 0 рублей, то налог платить не надо.

I кв.(3 мес.) — до 25 апреля
II кв.(полгода) — до 25 июля
III кв.(9 мес.) — до 25 октября
IV кв.(год) — до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций)
Вы можете вычесть из суммы налога то, что платите в пенсионный, но не более 50%(до 2012 г.) и платежи должны быть уже уплачены. (за 1 квартал — не более 1/4, за полугодие — не более 1/2, за 9 месяцев — не более 3/4 годовой суммы взносов, за год — всю сумму страховых взносов ИП)

У многих вызывает затруднения считать налог УСН доходы вместе с вычетом ПФР Воспользуйтесь этой автоматизированной формой упрощенки в Эксель.

Декларация УСН (раз в год) сдать в налоговую:
до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций)
Воспользуйтесь: калькулятором декларации УСН

Книга доходов-расходов(раз в год) прошить и сдать в налоговую:
до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций)
КУДиР — образцы
При сдаче пишется заявление в 2 экземплярах Заявление на регистрацию книги доходов и расходов.doc.

Баланс Форма №1: (не для ИП, только для организаций с 2013 года)
Годовой — до 30 марта

С помощью этого онлайн-сервиса вы сможете сформировать и отправить УСН. Причем если у вас нулевая УСН формирование отправка отчетности будет абсолютно бесплатными

Отчет о прибылях и убытках Форма №2: (не для ИП, только для организаций с 2013 года)
Годовой — до 30 марта
Отчет о прибылях и убытках.XLS
См. также. Образец нулевого Отчета о прибылях и убытках

Баланс и отчет о прибылях нужно также подать в Росстат(статистику). Согласно КОАП ст.13.19 (штраф 3-5 т.р.).

С 2015 года есть обязанность на УСН обязаны платить налог на имущество, если оно оценивается исходя из кадастровой стоимости.

Налоговую декларацию на УСН Патенте(патентной системе налогообложения) не подают.

Книга доходов-расходов(раз в год) прошить и хранить. Могут при проверке потребовать.
КУДиР — образцы

Платежи налога ЕНВД(раз в квартал):
I кв. — до 25 апреля
II кв. — до 25 июля
III кв. — до 25 октября
IV кв. — до 25 января
Вы можете вычесть из суммы налога то, что платите в пенсионный, но не более 50% и платежи должны быть уже уплачены. ИП без работников могут уменьшать ЕНВД до 100% на свои взносы.

С 2017 года ИП с работниками на ЕНВД смогут уменьшать налог не только на страховые взносы за работников, но и на свой платёж в ПФР (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ).

Взносы, уменьшающие ЕНВД, можно перечислять даже по окончанию отчетного квартала, но до подачи отчетности(письмо Минфина от 26 января 2016 г. № 03-11-09/2852).

Декларация ЕНВД(раз в квартал): сдать в налоговую:
I кв. — до 20 апреля
II кв. — до 20 июля
III кв. — до 20 октября
IV кв. — до 20 января
Воспользуйтесь: калькулятором декларации ЕНВД

Баланс Форма №1: (не для ИП, только для организаций)
I кв. — до 30 апреля
II кв. — до 30 июля
III кв. — до 30 октября
IV кв. — до 30 марта
С 2013 года только годовой — до 30 марта
Бухгалтерский баланс.XLS
См. также. Образец нулевого Баланса

Есть сервис, где можно без труда сформировать баланс при ЕНВД и другую отчетность и подать через интернет.

Отчет о прибылях и убытках Форма №2: (не для ИП, только для организаций)
I кв. — до 30 апреля
II кв. — до 30 июля
III кв. — до 30 октября
IV кв. — до 30 марта
С 2013 года только годовой — до 30 марта
Отчет о прибылях и убытках.XLS
См. также. Образец нулевого Отчета о прибылях и убытках

С 1 июля 2014 года возникает обязанность платить налог на имущество, у владельцев административно-деловых, торговых центров и помещений в них, помещения, которые предназначены или используются для размещения офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Есть еще одно условие: оценка этих объектов должна быть произведена региональными властями по кадастровой стоимости.

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП или этого онлайн-сервиса для организаций можно вести налоговый и бухучет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017 подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате(если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

Платежи НДФЛ (13%)(раз в год):
платится раз в год до 15 июля, авансовые платежи (рассчитываются налоговой на основании 4-НДФЛ) за полугодие — до 15 июля, за 3 кв. — до 15 окт., за 4 кв. — до 15 января

Уплачивается предпринимателем с доходов от своей предпринимательской деятельности и с доходов, из которых не был удержан НДФЛ как деятельность ИП (например, доход от продажи квартиры или машины). Налоговой базой является доход уменьшенный на профессиональные, стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

4-НДФЛ(с момента получения первого дохода) . Образец заполнения 4-НДФЛ

Платежи НДС (раз в квартал):
С 2015 года: I кв. — до 25 апреля
II кв. — до 25 июля
III кв. — до 25 октября
IV кв. — до 25 января
До 2015 года: I кв. — до 20 апреля II кв. — до 20 июля III кв. — до 20 октября IV кв. — до 20 января
ИП на ОСНО, оборот которых за три месяца был менее двух миллионов рублей имеют право не платить НДС, но обязаны об этом уведомить налоговую.ст. 145 НК РФ

Декларация НДС (раз в квартал): сдать в налоговую:
До 2015 года I кв. — до 20 апреля
II кв. — до 20 июля
III кв. — до 20 октября
IV кв. — до 20 января
После 2015 года I кв. — до 25 апреля
II кв. — до 25 июля
III кв. — до 25 октября
IV кв. — до 25 января
НДС (ставки 18%, 10%, 0%). Налоговая декларация на НДС — примеры заполнения, бланк
См. также. Образец нулевой декларации НДС

Книга доходов-расходов(раз в год) прошить и сдать в налоговую:
до 30 апреля(для ИП)
При сдаче пишется заявление в 2 экземплярах Заявление на регистрацию книги доходов и расходов.doc.
КУДиР ОСНО образец

Единая (упрощенная) налоговая декларация (раз в квартал): сдать в налоговую:
Если за квартал у ИП на ОСНО по кассе и расчетному счету не было движений и не было никаких объектов налогообложения(земли, автомобилей и пр.) — сдаётся Единая (упрощенная) налоговая декларация, которая включает нулевую декларацию НДС. По НДФЛ нужно отчитываться отдельно
I кв. — до 20 апреля
II кв. — до 20 июля
III кв. — до 20 октября
IV кв. — до 20 января
Образец заполнения Единой (упрощенной) налоговой декларации.XLS

Учет ИП на ОСНО достаточно сложен поэтому мы рекомендуем эту онлайн-бухгалтерию от 250 р/месяц. Первые 30 дней — бесплатно.

ОСНО(Организации)

Платежи Налог на прибыль (раз в квартал):
I кв. — до 28 апреля
II кв. — до 28 июля
III кв. — до 28 октября
IV кв.(год) — до 28 марта

Декларация Налог на прибыль (раз в квартал): сдать в налоговую:
I кв. — до 28 апреля
II кв. — до 28 июля
III кв. — до 28 октября
IV кв.(год) — до 28 марта
Налог на прибыль(ежеквартально сдается декларация до 20 числа) Налог на прибыль для ООО.xls
См. также. Образец нулевой декларации Налог на прибыль

Платежи НДС (раз в квартал):
С 2015 года: I кв. — до 25 апреля
II кв. — до 25 июля
III кв. — до 25 октября
IV кв. — до 25 января
До 2015 года: I кв. — до 20 апреля II кв. — до 20 июля III кв. — до 20 октября IV кв. — до 20 января
Организации на ОСНО, оборот которых за три месяца был менее двух миллионов рублей имеют право не платить НДС, но обязаны об этом уведомить налоговую.ст. 145 НК РФ

Единая (упрощенная) налоговая декларация (раз в квартал): сдать в налоговую:
Если за квартал у организации на ОСНО по кассе и расчетному счету не было движений и не было никаких объектов налогообложения(земли, автомобилей и пр.) — сдаётся Единая (упрощенная) налоговая декларация, которая включает нулевую декларацию Налога на прибыль и НДС.
I кв. — до 20 апреля
II кв. — до 20 июля
III кв. — до 20 октября
IV кв. — до 20 января
Образец заполнения Единой (упрощенной) налоговой декларации.XLS

Баланс Форма №1:
I кв. — до 30 апреля
II кв. — до 30 июля
III кв. — до 30 октября
IV кв. — до 30 марта
С 2013 года только годовой — до 30 марта
Бухгалтерский баланс.XLS
См. также. Образец нулевого Баланса

Отчет о прибылях и убытках Форма №2:
I кв. — до 30 апреля
II кв. — до 30 июля
III кв. — до 30 октября
IV кв. — до 30 марта
С 2013 года только годовой — до 30 марта
Отчет о прибылях и убытках.XLS
См. также. Образец нулевого Отчета о прибылях и убытках

Из платных сервисов могу рекомендовать эту онлайн-бухгалтерию. В ней легко можно посчитать зарплату, отпускные и все налоги и взносы; сформировать платежки, отчёты 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017 подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 333 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате(по этой ссылке) три месяца в подарок. C 2015 года компании со средней численностью 25(было 50) и более человек обязаны сдавать отчетность через интернет. Остальные — по желанию.

Платежи и отчетность ИП за самого себя

Среднесписочная (сдается, раз в год, в налоговую до 20 января) Бланк(50 кб.) Сведения СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ численности работников Сдают все. Считается кол-во работников за каждый календарный день (в суб. и воскр. ставится кол-во, которое было в пятницу) причем считаются все — прогульщики, больные, в администр.отпуске. Потом все суммируется и делится на кол-во дней месяца. Получается среднесписочная численность за конкретный месяц. А за отчетный период(год) — суммируете среднесписочную численность за необходимое кол-во месяцев и делите на это самое кол-во месяцев. С 2014 года(за 13 год не надо уже) ИП без работников не подают среднесписочную(абз. 3 п. 3 ст. 80 НК РФ).

Платеж ИП в ПФР, ФФОМС, ТФОМС за себя

В 2018 году Фиксированный платёж в ПФР ИП(платится, раз в год, до 31 декабря) 32 385 р. в ПФР(26 545 р. вся сумма уплачивается на страховую часть независимо от возраста ИП, ФФОМС — 5 840 р. Общая сумма: 32 385 р.. При доходе от 300 000 рублей(нарастающим итогом за год), нужно будет оплатить дополнительно плюс 1%(оплатить до 1 июля) с разницы (общая сумма дохода — 300 000 руб), но не более чем исходя из 8 МРОТ(для ПФР).

В 2017 году 27 990 р. в ПФР(23 400 р. вся сумма уплачивается на страховую часть независимо от возраста ИП, ФФОМС — 4 590 р. Общая сумма: 27 990 р.. При доходе от 300 000 рублей(нарастающим итогом за год), нужно будет оплатить дополнительно плюс 1%(оплатить до 1 июля) с разницы (общая сумма дохода — 300 000 руб), но не более чем исходя из 8 МРОТ(для ПФР).

В 2016 году 23 153,33 р. в ПФР(19 356,48 р. вся сумма уплачивается на страховую часть независимо от возраста ИП, ФФОМС — 3 796,85 р. Общая сумма: 23 153,33 р.. При доходе от 300 000 рублей(нарастающим итогом за год), нужно будет оплатить дополнительно плюс 1%(оплатить до 1 апреля) с разницы (общая сумма дохода — 300 000 руб), но не более чем исходя из 8 МРОТ(для ПФР).

Платеж за неполный год вы можете рассчитать здесь: Калькулятор фиксированного платежа ИП

Также посчитать и сформировать платежки можно здесь.Там 30 дней бесплатно. А также есть бесплатный год для новых ИП.

Внимание! На сайте ПФР вышла новость — за 2011 год ИП не нужно подавать отчетность за себя(свои взносы). Отчет в Пенсионный фонд ИП (сдается, раз в год, в ПФР до 1 марта) Сведения в Пенсионный фонд ИП по страховым взносам(в 2009 году был АДВ-11) Подробная инструкция(2010 ИП) по РСВ-2, СЗВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3 в бесплатной программе Spu_orb

Если сам предприниматель добровольно становится, собираясь в декрет или в отпуск по уходу за ребенком, либо много болеет(больничные). При этом взносы предприниматель будет платить исходя из МРОТ(4611*2,9% = 133,72 руб./мес для всего 2012 года) — больше или меньше нельзя.

4А-ФСС(раз в год сдается в ФСС до 15 января) Отчёт для тех кто добровольно встал на учет в соц.страх Отчет 4А-ФСС.

Платежи и отчетность за наёмных работников

Декабрьские взносы ПФР и ФСС за работников лучше заплатить до 25 декабря 2016 года. Закон не запрещает заплатить их раньше. Со следующего года уплачивать взносы нужно будет в ИФНС и так фонды смогут передать данные без долгов.

Среднесписочная (сдается, раз в год, в налоговую до 20 января) Бланк(50 кб.). Сведения СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ численности работников Сдают все. Вновь созданные организации(не ИП) подают среднесписочную, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана. Считается кол-во работников за каждый календарный день (в суб. и воскр. ставится кол-во, которое было в пятницу) причем считаются все — прогульщики, больные, в администр.отпуске. Потом все суммируется и делится на кол-во дней месяца. Получается среднесписочная численность за конкретный месяц. А за отчетный период(год) — суммируете среднесписочную численность за необходимое кол-во месяцев и делите на это самое кол-во месяцев. ИП не считается за работника. Если ИП один то среднесписочную не подают.

С 3 октября 2016 года появится четкое правило о том что зарплату нужно выдавать не позже 15-го числа следующего месяца, при этом между зарплатой и авансом должно пройти не больше 15 дней(т.е. если аванс 25-го, тогда срок для зарплаты – не позднее 10-го)(статья 136 ТК РФ). Чтобы изменить условия нужно подписать доп.соглашение к трудовому договору(doc Word). На премии это положение не действует. Сроки выплаты премий определены в положении о премировании и премию можно выдавать раз в квартал/год.

Нужно встать на учет в ПФ(в теч.30 дней),ФСС(в теч.10 дней),ФОМС(в теч.30 дней), а также поставить на учет(в такие же сроки) там каждого работника и выдать мед.полисы.

Калькулятор зарплаты Расчет зарплаты, больничного и НДФЛ за определенный период.

Платежи в Налоговую

НДФЛ 13% за сотрудников (платятся в день выдачи зарплаты, один раз в месяц) Перечислить 13% от зарплаты сотрудника начисленной в этом месяце

В квитанции «НДФЛ за работников» пишутся ФИО и ИНН индивидуального предпринимателя. НДФЛ можно платить одной квитанцией за всех работников. Раз в месяц.

2-НДФЛ(раз в год сдается в налоговую до 1 апреля) Сведения по НДФЛ(13%) на каждого сотрудника — 2-НДФЛ образец с налоговыми вычетами

НДФЛ удерживается с зарплаты работника. Работодатель выступает здесь в роли налогового агента.

С 2016 года появляется новая ежеквартальная отчетность 6-НДФЛ. Первый раз по ней нужно отчитаться 30 апреля 2016 года.

ipipip.ru

Куда лучше инвестировать деньги в 2018 году?!

По своей природе я являюсь ленивым человеком, наверно именно эта особенность моего характера и стала причиной постоянного поиска способов пассивного дохода. Забавно, но моя глобальная всепоглощающая лень не мешает мне любить путешествия. Но для того, чтобы много болтаться по миру нужны деньги, значит надо ходить на работу, как вы понимаете одно другому очень мешает.

Поэтому последние несколько лет я пробую и экспериментирую с различными способами инвестирования и заработка в интернете и оффлайне. О результатах можно судить по панели справа, в которой я публикую основные показатели доходности моих экспериментов. В идеале я надеюсь прийти к полной независимости не только от своей работы, но и от своего места нахождения. Хочется сменить жизнь офисного планктона, на жизнь человека, который может себе позволить встречать рассветы, катаясь на серфе, перемещаться по планете куда глаза глядят, не обращая внимание на стоимость авиабилетов, отелей и т.д. . Но обо всем по порядку.

Сегодня только ленивого (ленивый инвестор исключение ? ) не интересует куда лучше вложить деньги. 5 дней в неделю я работаю инженером в офисе, получая среднюю зарплату по меркам Санкт-Петербурга, и которой хватает чтобы жить, но ничего не остается для путешествий. И по хорошему для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно заниматься бизнесом, но по большому счету это всё та же кабала, с высоким содержанием нервов и рисков. Поэтому в свободное время я занимаюсь интернет проектами, доход от которых инвестирую. Хранить в банках или под матрасом не вариант, моль или инфляция обязательно съест все проценты. В этой статье поговорим о банках и моли, и других способах, куда лучше инвестировать деньги в 2018 году, а также о моём личном опыте.

Куда можно инвестировать деньги?

На самом деле вопрос — куда можно инвестировать деньги, не совсем правильный. Способов куда вложить деньги в 2018 году очень много. Можно вложить в МММ, свой бизнес, покупку машины, в недвижимость, банки, ПиФы, золото, и т.д. Но всех волнует правильная постановка вопроса- Куда выгодно инвестировать деньги!

Перед тем, как я рассмотрю виды действительно выгодных вложений, предлагаю каждому читателю статьи ответить на вопросы: Что такое деньги и откуда они берутся?! Если вы затрудняетесь с ответом, то посмотрите отличный мультфильм, раскрывающий суть вопроса.

Теперь, когда есть понимание, откуда берутся деньги, рассмотрим куда можно выгодно вложить наши деньги.

Инвестировать деньги в реальный бизнес

Довольно часто успешным предпринимателям не хватает оборотного капитала для развития и масштабирования прибыльного бизнеса. Особенно востребованы инвесторы у малого бизнеса, который только выходит в прибыль. Стоит отметить, что минимальный порог для инвестирования в реальный бизнес начинается от 100 тысяч рублей.

Для наглядности приведу пример компании по автопрокату, которую я рассматриваю как потенциальный инструмент для инвестирования. Я много путешествую и вижу насколько развит сервис проката автомобилей в Европе и Азии, объявления о прокате висят на каждом углу. В России же, чтобы найти прокатную машину нужен как минимум интернет. Поэтому я считаю, что данное направление бизнеса достаточно перспективное и в него можно инвестировать.

Главный недостатки инвестиций в бизнес — высокий порог входа для инвестора и риски банкротства бизнеса.

Вложить деньги в банк

Самый распространенный в России вариант вложения денег. Вложить деньги в банк на депозит после получения зарплаты, уже является нормой даже для людей далеких от инвестиций. Банковские вклады отлично формируют привычку откладывать средства, при этом важнейшим моментом является отсутствие риска. Всего несколько лет назад, был принят закон о государственном страховании банковских вкладов до 1400 тысяч рублей, который и сводит риски потери депозитов к минимуму.Главным недостатком вложения денег в банковские депозиты это небольшой процент доходности, хотя 8-12% годовых сложно назвать доходом, при инфляции около 10%. Я рекомендую использовать банковские вклады для диверсификации средств и стратегического накапливания, но это актуально только для больших объемов средств.

Инвестиции в ПиФы

ПиФы — паевые инвестиционные фонды, которые управляются профессиональные управляющие компании. Инвестиции в ПиФы самый распространенный способ инвестирование после банков. Относительно небольшая стоимость пая (доля фонда) делает этот вид инвестирования доступным для всех слоев населения старше 18 лет. Управляющие ПиФами компании занимаются в основном торговлей акциями на фондовом рынке и инвестициями в недвижимость. В теории их цель любым способом увеличить стоимость одного пая. На практике же основная цель таких компаний извлечение собственной выгоды и даже если инвестор будет терпеть убытки, управляющие все равно будут брать свою комиссию за управление фондом. Помимо всего прочего, деятельность ПиФов жестко контролируется законодательством РФ. Это зачастую мешает управляющим компаниям генерировать прибыль тогда, как обычные трейдеры снимают сливки. Плюс ко всему нужно платить налоги. Я считаю инвестиции в ПиФы перспективным видом инвестиций, но требующим определенной компетенции. В ближайшее время я не планирую разбираться в тонкостях ПиФов.

Вложение денег в недвижимость

Самый древний и стабильный вид инвестиций. Недавно я был на конференции по недвижимости в Санкт-Петербурге. Я стал воспринимать недвижимость, как инструмент вложения денег, когда мне сказали, что сразу после ввода в эксплуатацию дома, каждый квадратный метр дорожает минимум на 20-30%. При условной себестоимости квадратного метра 20 т.р. — девелоперы могут снимать с покупателей до 200 т.р. .

Высокий порог входа делает вложение денег в недвижимость возможным только для крупных инвесторов. В Санкт-Петербурге этот порог находится на уровне 1,5-2 млн. рублей. Думаю, что в конечном итоге каждый успешный инвестор приходит к инвестициям в недвижимость.

Вложение денег в интернете

Весь последний год экспериментировал с вложениями денег в интернете. Все начиналось с буксов, млм-ов и различных сёрфингов. Что я только не пробовал. Просматривал ночами страницы говно сайтов за какие-то мифические кредиты, кликал часами на рекламные банеры, переводил деньги совершенно незнакомым людям, которые рассказывали мне сказки, что строят кассы взаимопомощи. Потратив на такие проекты достаточное количество времени, я понял, что все они преследуют единственную цель — заработать на желающих заработать. Архитектура большинства проектов — пирамида, принцип которой всем знаком.

Далее, было знакомство с форумом mmgp.ru — крупнейшим инвестиционным форумом в СНГ, где тысячи людей каждый день обсуждаю вложения денег в интернете. Начитавшись различных тем, я решил начать уже более осознано инвестировать в хайпы. Хайпы — это проекты пирамиды, принимающие инвестиции и выплачивающие определенные проценты (около 5%) ежедневно. Я познакомился с людьми, активно зарабатывающими на хайпах и начал учиться анализировать срок жизни таких проектов.
Т.к. анализ проектов занимал очень много времени, а прибыль плавала около нуля, вся эта мышиная возня мне быстро надоела. Тогда знакомые форумчане посоветовали обратить внимание на валютный рынок форекс, точнее на доверительное управление на рынке форекс. С этого и начались мои действительно выгодные инвестиции в интернете.

Выгодные инвестиции в интернете

Отмечу, что к тому моменту, когда я пришел к доверительному управлению на форексе я потерял несколько сотен долларов на выше описанных проектах и уже не верил, что в интернете у меня получится найти выгодные инвестиции. Поэтому я начал экспериментировать с ПАММ счетами, инвестируя совсем небольшие деньги. По мере роста профита с ПАММ счетов, я увеличивал инвестиции в интернете и параллельно начал пробовать другие проекты, куда можно инвестировать деньги. Собственно этот блог и был создан для учета статистики проектов и схем.

Куда я не рекомендую инвестировать деньги в интернете

Обращаю ваше внимание, что я никогда не рекомендовал куда инвестировать деньги в интернете. Я лишь рассказываю о своем опыте инвестирования, без каких-либо рекомендаций. Инвестирование всегда сопряжено с высоким риском потери капитала. Помните, основные правила инвестирования яйцами: не вкладывайте чужие яйца и раскладывайте яйца в разные корзины. Теперь о проектах.

Предлагаю, наконец, познакомиться с проверенными лично мной инструментами, куда можно инвестировать деньги в интернете:

  • Инвестирование в акции на Индивидуальном Инвестиционном счете;
  • Инвестирование в сайты (для меня это недвижимость будущего);
  • ПАММ-счета управляющих Альпари (мой отзыв об Альпари ) доходность до 10% в месяц;
  • ПАММ-счета управляющих Амаркетс (мой отзыв о Amarkets ) доходность до 10% в месяц;
  • ПАММ счета банковского брокера Alfa-Forex (читайте мои отзывы о Альфа-Форекс);
  • Аукционы по банкроству;
  • Инвестирование в золото;
  • Торговля акциям на Московской бирже РФ через интернет.

В этот список не попали масса других инвестиционных направлений, куда можно инвестировать деньги, но эффективность инвестиций в них для меня еще не доказана. Список буду обновлять по мере добавления инструментов и схем.

Я рекомендую каждому, кто стремиться к финансовой свободе пройти Курс ленивого инвестора , там я рассказываю о себе и делюсь знаниями, которые получил за последние несколько лет инвестирования. Первая неделя курса абсолютно бесплатная. Также каждую неделю я публикую отчеты по своим инвестициям. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей.

smfanton.ru

Юридический блог

Юридический интернет-журнал, серьезный и не очень

Сайт Федеральной налоговой службы (налог.ру)

www.nalog.ru сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Достаточно информативный и актуальный (обновляется регулярно), но вот в чем, на мой взгляд, ему можно отказать — это в удобстве в использовании (юзебельности, по новомодному) :

1. Все время порываюсь у этого сайта в браузере адрес набирать не как www nalog ru, а просто nalog.ru без www… Не открывается, однако… Не знаю, в чем сакральный смысл такой настройки сайта ФНС, однако, по моему мнению, изрядную долю посетителей он от этого теряет.

2. Чаще всего захожу на сайт ФНС налог.ру с целью «порыться» в реестре юридический лиц (проверить контрагента на наличие изменений в регистрационных данных и на предмет существования в природе вообще). Однако добраться в два-три клика до нужной странички на сайте не всегда получается. В связи с этим вынужден был завести специальную закладачку. Кстати, тем, у кого такой закладочки еще нет, — рекомендую: электронная выписка из ЕГРЮЛ (если у Вас не получается перейти по ссылке, то скопируйте в строку браузера http://egrul.nalog.ru/fns/ и нажмите Enter).

Есть еще мнения о налог.ру?

Для интереса — заметка про «взлом» налог.ру.

Поделиться ссылкой:

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

А зачем публиковать если оно ее не готово? =) Непорядок =)

RSS великая вещь.

По последней ссылке открывается вот это: убрал битую ссылку =)))

Валаам-инфо — такое информационное агентство, домен зарегистрирован в 2003 году. Я помню, что оно как-то связано с налоговой, но почему такая ссылка кривая — неясно.

Арсений, быстро получаешь обновления с моего блога 🙂
Я только писал статью и корректировал ее, а ты ее уже читал.

Я в процессе редактирования исправил ссылку.

Насколько я знаю, агентство Валаам на подряде у ФНС в вопросе едение ЕГРЮЛ. Может быт еще по каким вопросам.

Кстати, возможно это еще один потенциальный источник утечки инофрмации.

Вот уж не знаю в чем проблема с сайта ФНС попасть в раздел получения инфы из егрюл .
В правом столбике раздел «он лайн сервисы» нижняя ссылка что на http://www.nalog.ru, что на http://www.r59.nalog.ru

А по предложенной ссылке точно так же надо еще «тычить», чтобы попасть в нужный раздел 🙁

А в целом сайт мне нравится. Вот предыдущий его движок был совсем жуть, а этот приятно смотреть

Мне вот интересны отзывы вот об этом сайте: http://www.egrul.ru

Если я правильно понял, то информацию с него можно использовать только для себя. Ни у нотариусов и в банках она не прокатит. Хотя было бы здорово.

Hulig@n,
обязательно посмотрю рекомендуемый сайт.

Есть желание посмотреть, как взламывали налог.ру — заходите сюда:
http://fin-lawyer.ru/2008/www-nalog-ru-vzlom/

Как оказалось защиты никакой.
Админы ФНС облажались…

Не можем не отметить высокий профессиональный уровень работников ИФНС № 9, а именно Рудакова В.С. ( налог на прибыль). Доброжелательность, терпение при разъяснении трудных моментов, высокие профессиональные знания данного инспектора, очень помогают в работе нам, добросовестным налогоплательщикам.

Хорошо, что существуют профессиональные и тактичные работники, такие как Рудакова В.С.
Будем надеяться, что и остальные подтянутся.
Пожелаем профессиональных успехов!

11 марта случайно заглянул в личный кабинет по налоговой задолжности на недвижимость, 5 марта выставлен счет УФК по Владимирской обл.(Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской обл.), второй квитанцией ,с этой же датой, выставлена пения.Квитанцию по почте не получал,почему сотрудники налоговой службы выставляют счета, не оповещая нас об зтом ,и тут же накручивают пению?

Рашит, какой-то риторический вопрос получается.

Не знаю почему, может быть потому, что так привыкли работать?

Здравствуйте! Разъясните пожайлуста. Если транспортный налог продлен до 1.11.2012 году еще 01.01.2011 года, на каком основании в ноябре 2011 года мы по суду заплатили штраф 200 рублей за позднюю оплату налога, если мы его заплатили в конце марта 2011 года

Татьяна, ситуация не вполне понятна.
Как правило, сроки уплаты налога не изменяют (за исключением отсрочки и рассрочки, которые предоставляются индивидуально).
В связи с этим, фраза «транспортный налог продлен до …» мне не понятна.
Можете описать ситуацию подробнее?

Подскажите пожайлуйста правомерность взымания земельного налога в 2012 году за 2009, 2010 годы. Спасибо.

Pezarev,
если Вам направляли уведомление, а Вы не уплачивали налог, то могут обратиться в суд за его взысканием.
Земельный налог за 2009 год физические лица платят в 2010 году — теоретически еще не истекло 3-х лет.Так что, думаю, что все законно.

Могут быть исключения, однако чтобы сказать, попадаете Вы под них или нет — надо знакомиться с обстоятельствами дела ближе.

Я работаю в страховой компании, руковожу филиалом, после решения Верховного суда в июне 2012 г. увеличился поток исковых заявлений с взысканием со СК штрафа,неустойки и др.видов взыскания кроме возмещения ущерба. Вопрос: подается ли в таких случаях декларация о получении дополнительног дохода и соответственно, уплачивается ли налог? Если да, то может ли страховая компания выступать в роли «фискального объекта» в отношении недоросовестных плательщиков? Истцы до того обнаглели, что из подобных ситуаций наладили бизнес совместно с посредниками.

Муж продал автомобиль в июле 2011 года по доверенности на 3 месяца, пришел транспортный налог за 2011 и 2012 год, выяснили, что покупатель снял автомобиль с учета только в декабре 2012 года, есть ли возможность взыскать с него налог?

В декабре 2011 года купила квартиру, как мне вернуть 13% от стоимости квартиры, этим правом не пользовалась.

бРАЛИ ИПОТЕКУ , ВЫПЛАТИЛИ ИПОТЕКУ, НАС ДВОЕ ЗАЕМЩИКОВ, Я ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬ МУЖ- ВТОРОЙ ЗАЕМЩИК ОН ИНВАЛИД, МНЕ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НЕ ПОЛОЖЕН ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ , А МУЖУ ПОЛОЖЕН, ТАК ВЫПЛОТЯТ ЛИ ЕМУ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ??

Суть имущественного вычета по НДФЛ в связи с приобретением жилья — уменьшение налоговой базы по данному налогу (простыми словами: налогоплательщику в результате возвращают тот НДФЛ, который он платил).
Если я правильно понимаю, то муж НДФЛ не платил, следовательно, возвращать ему нечего.

Подскажите,если можно, как правильно вносится наименование юрлица в свидетельство о постановке на учёт и др. документы при регистрации юр. лица. У нас в уставе прописано «ЭнергоДом» к примеру, а нам в документах указали «ЭНЕРГОДОМ», мотивируя новыми требованиями … Но требования-то к заполнению заявления, а не к уставу. И если заявитель- ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, это ведь не значит, что теперь и в паспорте он должен так писаться. Как правильно. Кто-нибудь подскажите с ссылкой на закон… БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЖАЙЛУСТА.

действует ли уже закон на основании которого я,как РАБОТАЮЩИЙ пенсионер могу подать на имущественный налоговый вычет при покупке квартиры в 2013г(акт приёмки-передачи)за предыдущие года-2011,2012,2013г.Напишите пожалуйста номер статьи закона.В налоговой по месту жительства говорят ,что у них нет таких ссылок.

Душа,
предположу, что то, о чем Вы пишете, содержится в п.10 ст.220 НК РФ:

«10. У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов».

В целом, чтобы быть в контексте, надо прочитать всю статью 220 НК РФ.

Здравствуйте! Разъясните ,пожалуйста, за какие годы можно взять имущественный вычет неработающему пенсионеру, который приобрел квартиру в 2013 году.
2013 год работал до марта месяца.На какие годы можно перенести переносимый остатокимущественного налогового вычета? Спасибо

Имею ли я право на налоговый вычит на имущество в размере 13% если на момент сделки не была официально устроена?

Имею ли я право на имущественный вычит если на момент сделки не имела официального заработка?

Натали,
(1) сейчас 2014 год, (2) квартиру вы приобрели в 2013 году, (3) сейчас являетесь пенсионером.
Исходя из этого, уверен, что имущественный налоговый вычет вы можете применить к 2013, 2012, 2011 году.
Насчет 2010 года не уверен, т.к. истекли сроки декларирования по 2010 году. Если бы вопросом озадачились в 2013 году (году приобретения), то могли бы и к 2010 году применить вычет.
Здесь остается еще один «подводный камень»: когда вы стали пенсионером (пенсионеркой)? Вы про это не написали ни слова ни пол-слова, поэтому я эту проблему оставляю «за скобками», презюмируя, что на пенсии Вы, как минимум, с 2013 или 2012 года.

Ирина,
во-первых, право на вычет Вы имеете всегда и от официальности трудоустройства это напрямую не зависит (ни на момент сделки, ни после).
во-вторых, надо понимать суть вычета — это уменьшение налогооблагаемой баз с последующим возвратом налога, который был с Вас удержан и перечислен в бюджет. Если с Ваших доходов работодатель ничего не платил в бюджет, то и возвращать нечего.
Итог: может быть так, что право на вычет вы имеет, но из бюджета Вам ничего не выплатят, т.к. Ваш работодатель туда ничего не перечислял. Уточните этот момент у Вашего начальства (в бухгалтерии начальства).

скажите …налоговая возвращает 13 %от стоимости слухового аппарата ?

Как удалиться с сайта ФНС?

Я гражданин Казахстана приехал на ПМЖ но пока нет РВП .Устроился на работу по трудовому договору .Теперь мне нужно сделать ИНН подскажите где и как?

спасибо за консультацию и внимание сотрудникам ифнс 3 горю краснодар

Я ИП, с 23.06.2014г. прописаны в Москве. В Астрахани, где я раньше проживала и была зарегистрированна как ИП, заверили ,что я автоматически буду переведена в налоговую и пенсионный фонд по новому месту проживания . Прошло 7 месяцев, меня не перевели. Сейчас сама везде хожу . В Москве. говорят, что надо было самой сняться с учета в Астрахани, меня отправляют в Астрахань . Поехать сейчас туда нет возможности. Что делать?

Жаловаться в УФНС по г.Москве.
Попробуйте жалобу написать через личный кабинет налогоплательщика.

здравствуйте, может вы поможете разобраться, в январе 2014 года приобрела квартиру, в феврале вышла на пенсию, не работаю,имею ли я право на получение остатка имущественного вычета, если в 2007 году получала его с суммы 1 млн.рублей, т.е. 130 тысяч.

Маша, думаю, что не имеете права.
Применяются те правила и размеры вычета, которые были установлены на момент начала использования соответствующего права.
Иными словами, заявились в 2007 год — связаны размерами вычета, которые были в 2007 году (а это — 1 млн. рублей).
Не исключено, что в будущем будут какие-то изменения и уточнения этого подхода, поэтому следите за новостями, чтобы можно было воспользоваться вновь появившимся правом.

Получил решение за №459 от 23.03.2015 г. об отказе в возврате переплаченных мною денег, якобы по истечению срока давности (прошло более 3 лет). Почему же налоговая не сообщила, что должна мне деньги, не дожидаясь этого срока? С меня же сдирают даже пеня за просроченный налог на машину, причем увеличивают сумму каждый день не вдаваясь в подробности того, что я извещения не получал.

Александр,
несообщение налоговым органом о имеющейся переплате по налогам, к сожалению, не продлевает 3-х летний срок на возврат переплаты.

здравствуйте! получила квартиру в наследство, наследодатель умер 17.02.2012 г. Квартиру продала 31.03.2015 г. буду ли я платить какой либо налог?

купили квартиру в ипотеку . два раза получили налоговый вычет остался ещё один. с мужем развелись его местонахождение неизвестно. ипотеку выплачиваю одна и несовершеннолетний ребёнок со мной алименты не получаю. и последнюю сумму мне не отдают. могу я как то её получить и что для этого нужно. заранее спасибо.

Здравствуйте! В 2003 г. был обмен квартир. И с 2003г. на мой новый адрес до сих пор поступают письма о долгах бывших жильцов. Писала, звонила в разные органы, объясняла, что такие тут не живут. Всё напрасно. Что делать? Помогите, пожалуйста.

Юлия, может перестать беспокоиться и скидывать всю эту корреспонденцию либо в специальную коробку (если вы добросовестный человек и верите, что за ней придут), либо в мусор (если людям пофиг, что до них ничего не доходит, то вам с чего это вдруг за них беспокоиться)?

Здравствуйте! Ушакова Светлана Алексеевна.Свердловская обл. г.красноуральск. скажите пожалуйста мне пришло налоговое уведомление земля-967 руб. квартира 7105 руб. за 14 год в 13 году уплочено 1066 руб.жилой дом надо заплатить5829 руб а в 13 году уплочено896 руб95 коп. дом мы преобрели в 12 году.далее в квитанции написано всего к уплате 24895 руб…но если сложить эти суммы получается 13109 руб. все налоги оплочены мною за все года вовремя. разъясните пожалуйста как мне разобраться.в нашем городе налоговой нет.с уважением Светлана

Светлана,
рекомендую съездить в ближайшую налоговую инспекцию и получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика — физического лица.
Через него вы сможете узнать, почему и как Вам насчитывают налоги, задать конкретные предметные вопросы.
Как получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика — прочитайте, перейдя по следующей ссылке: https://lk2.service.nalog.ru/lk/

Скажите пожалуйста. Налог на квартиру в банке оплачивать?

Куда платитт налог? В банк?

Если имеется ввиду налог на имущество физических лиц в связи с наличием в собственности квартиры, то должно по почте прийти уведомление с расчетом налога. Как правило, к такому уведомлению прилагается платежка.
Надо с этой платежкой идти в банк и платить — в ней (в платежке) все уже должно быть заполнено.

Если такого уведомления нет, то можно поступить так: (1) сходить в налоговую и получить уведомление, либо (2) зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика и получить электронное уведомление (кстати, там можно будет с карточки заплатить налог), либо (3) зайти в личный кабинет налогоплательщика через портал госуслуг и сделать то, что я описал в п.2.

Скажите пожалуйста, пришел налог на имущество, на инвалида 1 группы,инвалид детства, инвалидность оформлена пожизненно, в налоговую были сданы все справки об инвалидности,до сих пор была освобождена от налога,а в этом году прислали налоговое уведомление. Нам оплачивать налог?

Загляните в ст.407 НК РФ (найдите ее в интернете).
Если все условия для льготы соблюдаются, то надо снова в налоговую обращаться — возможно какая-то ошибка с направлением налогового уведомления случилось.

При прочтении ст.407 НК РФ не останавливайтесь на первом пункте — дочитайте ее до конца.

Скажите пожалуйста,почему не открывается страница для входа в личный кабинет?

Добрый день!Подскажите,пожалуйста!Обязанности Главного бухгалтера исполнял Генеральный директор.Решили взять на работу Главного бухгалтера.Нужно ли об этом сообщать в Налоговую Инспекцию,и если нужно,то каким образом?Заранее большое спасибо!

Надежда, об этом (прием на работу главного бухгалтера) сообщать в налоговую службу не надо.

при регистрации устава в налоговой не проставили в егрюл окопф детского сада.Что делать? нет возможности выехать в город

С 2012 года я являюсь собственником земельного участка ИЖС (одна). С 2012 года мы с супругом начали строительство жилого дома на этом участке и до настоящего времени еще не закончили. Мы хотим получить налоговый вычет на строительство жилого дома. Я свой вычет уже использовала, а супруг нет. У нас следующие вопросы:
1. Как нужно оформить право собственности на жилой дом (50 х 50 или весь дом на супруга), чтобы супруг мог получить налоговый вычет?
2. Нужно ли для этого оформлять право на земельный участок на супруга (весь или в долях)? Дарение или можно аренду на 10 лет?
3. Может ли супруг получить налоговый вычет один в полном объеме (260 т.р.) по соглашению между нами?
4. При подаче налоговой декларации можно ли в нее включать расходы:
— на приобретение материалов системы водоснабжения и канализации (насос, трубы, вентили, бойлер, септик и т.п.);
— на приобретение материалов системы отопления (радиаторы, трубы, насос циркуляционный, котел твердотопливный и т.п.);
— на приобретение материалов электроснабжения (кабель, провод, эл. щиток, розетки, выключатели, эл. патроны и т.п.);
— на приобретение сантехники (смесители, ванна, унитаз, умывальник и т.п.)
— инструменты для производства строительных работ (кисти, валики, сверла, диски отрезные и т.п. );
— на изготовление и установку пластиковых окон;
— на устройство натяжного потолка;
— на приобретение ворот гаражных;
— договор с физ. лицом в простой письменной форме на изготовление лестницы;
— договор с физ. лицом в простой письменной форме на производство сантехнических работ;
— договор с физ. лицом в простой письменной форме на производство электротехнических работ;
— договор с физ. лицом в простой письменной форме на производство отделочных работ;
— договор с физ. лицом в простой письменной форме на бурение скважины на воду.

5. На чье имя должны быть оформлены платежные документы на материалы, инструменты и договора подряда (только на имя супруга или можно на него и на меня, т.к. бюджет общий, приобретали и несли расходы вместе)?
6. Можно ли прикладывать к декларации чеки на материалы оформленные на лиц, выполняющих нам работы? Или можно только при условии, что об этом сказано в договоре (в момент заключения договора ведь стоимость и количество материалов точно не рассчитаешь, все невозможно предусмотреть).

скажите как изменится налог на квартиру 4.5 тыс р если 5 лет назад изменились условия
были прописаны родители-пенсионеры: отец ветеран войны и жена стала пенсионеркой

ИП со своего р/счета в банке перечислил другому физлицу безвзомездную финансовую помощь. Вопрос — возникает ли у физлица НДФЛ и по какой ставке

Да, если это безвозмездная помощь, то возникнет налогооблагаемый доход. Ставка НДФЛ — 13%.

А какая разница, что было 5 лет назад? Налоговая так далеко не заглядывает.
И еще один момент: налог на имущество ФЛ и НДФЛ никак не связаны с тем, кто «прописан» (зарегистрирован) в квартире.

ГКФХ зарегистрирован в 2014 году.согласно п.14 ст.217 НК РФ его доход не должен облагаться налогом, но при заполнении 3-НДФЛ комп.эту информацию не видит ( она указана в разд.В п. 4.1 и 4.2)Что нужно сделать ?

Не знаю, сюда ли я пишу. На мой адрес г.Москва б-р Яна Райниса д.37.кв.127 пришло письмо по обязательным платежам перед РФ в деле о банкротстве ОАО ГЕООЛИМП о задолженности на сумму 871 468. 57 руб.с лиц- Осипов Виктор Иванович, Мифтахов Салават Саматович, Лукматов Тагир Ахатович и Филимонов Сергей Дмитриевич. Ло этому адресу тов. Филимонов С. Д. никогда не проживал, не был зарегистрирован. Запросите в МФЦ справку о зарегистрированных лицах. Прошу подобными письмами меня не беспокоить.

я имею участок в садоводстве(лен.область 6соток) Должна ли я платить земельный налог(вдова военного пенсионера-получаю пенсию по мужу)и являюсь инвалидом 2группы.

Земельный налог — местный налог, т.е. надо изучать решения представительного органа того муниципалитета, в котором находится земельный участок (муниципалитет Вы не назвали, поэтому точную консультацию дать невозможно).
Муниципалитет, кстати, может и льготу установить (например, для инвалидов 1 и 2 групп).
Я бы рекомендовал Вам зайти в личный кабинет налогоплательщика (можно через сайт госуслуг зайти) и посмотреть, что там про земельный налог по обозначенному Вами участку сказано — может сразу ответ и найдете.

Да, действительно, не туда написали — это частный интернет-журнал, но с финансово-правовой тематикой.
Если письма не Вам, непосредственно Вас не касаются — я бы рекомендовал оставить их без внимания.

Постоянная регистрация в Перми с 2011г. а живу постоянно и работаю в Калининграде с 1987г, в Калининграде купил квартиру в налоговой Калининграда при подаче декларации 3-ндфл по налогу на доходы физ. лица отправляют в Пермь по месту жительства согласно постоянной регистрации в паспорте.

Я Краев Алексей Сергеевич прошу вас закрыть моё И.П.

Владимир, получается, что вы по-прежнему стоите на налоговом учете в Перми — поэтому туда и направляют.

Несколько вариантов выхода из ситуации:
1. Направить декларацию со всеми приложениями в Пермь письмом с ОПИСЬЮ вложения.
2. Получить доступ к личному кабинету, заполнить декларацию там, подписать ее ЭЦП и тем самым, получается, сдать ее в электронной форме.
3. Изменить место налогового учета на Калининград. Тогда можно будет там сдавать декларацию.

Алексей, для этого с заполненными по форме документами обратитесь в ту налоговую, где стоите на учете.

Муж моей дочери в начале 2015 года открыл ИП по её паспорту(в заявлении его подпись), в марте она с ним развелась, а в декабре 2015 года пришло письмо из УПФР с требованиями уплаты страховых.Всё уплатили, сделали декларации за 4 квартала и закрыли ИП.Сейчас вызывают в налоговую для дачи пояснений о несвоевремнной подаче деклараций.Но мы про ИП узнали только в декабре 2015г.Что нам делать? Как можно было без ведома супруги, воспользовавшись ее паспортом,супругу-прохиндею, открыть ИП?

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно проверить информацию о том что человек построил на своём дачном участке магазин, не открывая ооо торгует алкоголем и при этом зарегистрирован как ип отчетность подаёт по предыдущему месту работы. Правомерна ли его деятельность. От налогов скрывается уже 1 год или даже больше. Спасибо.

Андрей, все контрольные мероприятия, которые Вы перечислили, доступны государственным органам, поэтому ответ на вопрос: чтобы все это проверить — надо стать государством.

Мне не отдали зп.что мне делать,куда обратиться с жалобой?

Плачу ипотеку 8 лет. Хочу получить налоговый вычет по ежегодным платежам. Документы об оплате есть, но нет свидетельства собственности на квартиру (предмет ипотеки был нарушен ) но фактически направлен на улучшение жилищных условий. Платить еще столько же.Можно ли получить вычет без свидетельства.

Вычеты могут получать только лица, которые приобрели жилье в собственность (если приобрели на любые средства, то в сумме до 2 млн. руб., если на ипотечные деньги, то до 2 млн. руб. + затраты на уплату процентов по ипотеке (но не тела займа) в пределах 3 млн. руб.).

В любом случае налогоплательщик, получающий вычет, должен быть собственником. При этом право собственности, теоретически, можно для целей вычета подтверждать не только свидетельством, но и выпиской из реестра недвижимости.

Что за ситуация такая у Вас сложилась, что Вы не собственник, но ипотечный кредит продолжаете платить, я из Вашего коммента-вопроса не понял. Обратили взыскание на квартиру и теперь ее у Вас нет?

Здравствуйте1 подскажите пожалуйста мы купили квартиру с вложением материнского капитала и хотим подать на возврат 13 процентов. Какие документы нужны и когда подавать заявление7 И как производят выплаты единоразово или по другому7

Там есть ответы на вопросы, связанные с получением вычета в связи с приобретением жилья.

В 2006 году оплатил налог по упрощенке по месту своей прописки в г. Майкоп (р. Адыгея), но был на вмененке в Краснодаре. Теперь эта сумма висит в Адыгее, а в 2014 году вышло постановление о возбуждении исполнительного производства и блокировки моих счетов. P.S. Никаких писем или предупреждений не получал.

Я продал квартиру,которая у меня в собственности всего 1.5 года.Какую сумму НДФЛ я должен буду уплатить в Налоговую?Как рассчитывается эта величина?

В г .Брянске плата за проезд в автобусах 14 рублей, но кондуктора выдают билет на
12 рублей, требуешь вернуть 2 рубля, так как это незаконное взымание денег,или выдать билет на 14 рублей, начинают ругаться.
Вот Вам и серый доход, можно нигде не проводить, на законном уровне.
Как быть и правительство г. Брянска знает об этом нарушении и налоговая инспекция и прокуратура, но нарушение взимание платы за проезд не предоставляя документ, как было так и есть до сих пор.

здравствуйте .я являюсь инвалидом 2ой гр.и пенсионером(60лет) имел автомобиль wv гольф 1987года .в птс записано разрешён знак инвалид(официально)и я налог на транспортное средство не платил. проживаю в пгт Вырица дороги не «ах»вот и продал wv и купил нашу .иж ода 4+4 2003г. она повыше.и можно проехать(зимой и в распутицу)но теперь пришёл мне налог 1140р .а моя пенсия 7т 600р+ много денег уходит на лекарства (в 2015 г. получил онкологию) прошу ВАС отменить транспортный налог.так как без авто мне не дойти до магазина и к врачам.а оплачивать с пенсией такой я не могу

Моей бабушке Кочетковой Анне Дмитриевне ИНН 550406652429(химиков 63 кв 18.г.омск) пришло налоговое уведомление 61163442 от 29.07.2016 об уплате налога за земельный участок сумма 488.00 руб за 2015г. И налоговое требование 13057 по состоянию на 28.08.2016 об уплате земельного налога за 2011,2015 ,о том что за Кочетковой А.Д.числится задолженность 4870.86 руб.и что её срочно надо погасить.Но Кочеткова А.Д.давно не имеет в собственности земельные участки. Один зем участок оформленный на ее имя был продан ее племянником Осикиным П.еще в 2006г(за него она даже не получила денег.ее попросту обманули.участок был продан по доверенности) еще 1/другого участка была продана в 2013г.другу ее погибшего сына.долю выкупил Кучер Сергей Петрович.Кочетковой А.Д.давно не принадлежат зем.участки на праве собственности.но требования об уплате налогов за них жо сих пор приходят..пожалуйста разберитесь в сложившейся ситуации.бабушке 90 лет.она 1925г.рождения,слепая и не ходит самостоятельно.она попросила написать вам.ждем ответа на эл.адрес (мой)avrorax@bk.ru тел.89836240288 или адрес бабушки г.Омск ул.химиков д.63 кв.18 тел.777789

Вы написали на сайт, который не является частью информационной системы ФНС России.
Тем не менее, что могу порекомендовать.
Зайти в личный кабинет налогоплательщика Вашей бабушки (это можно сделать через сайт госуслуги.ру) и посмотреть в разделе объекты налогообложения, что у нее там написано по поводу земельных участков. Если там эти земельные участки числятся — надо указать, в чем проблема, что их там не должно быть.
Исходя из описания, как сделки вершились по отношению к этим земельным участками, подозреваю, что может оказаться, что их (сделок) регистрация до конца не доведена и она где-то по-прежнему числится собственницей.

Я, Церковникова Татьяна Ивановна,являюсь пенсионеркой с 2013 года,однако получила квитанции на уплату транспортного налога(а/м Россия) и имущественного. Прошу дать ответ,с указанием закона, почему я должна платить эти налоги.т 89117327690

Татьяна Ивановна,
лучше дойдите до вашей налоговой инспекции и задайте вопрос там.
Как вариант, если сами хорошо владеете Интернетом, либо есть родственники с соответствующими навыками — можете выяснить проблему через Личный кабинет налогоплательщика.

Я,Кондратьев Виктор Геннадьевич,(ИНН 183506167282) прошу уточнить информацию об автомобиле ВАЗ21099 Н526КК18 снятом с учета в 2014 году в связи со сменой владельца. Фактически я не являюсь владельцем указанного автомобиля со второй половины 2014 года. С уважением! В.Г. Кондратьев

Пожалуйста, зайдите в личный кабинет на сайте http://nalog.ru и там сообщите об изменении данных относительно данного автомобиля.

Добрый день. Объясните ситуацию куда обратиться. Моему папе всегда присылали налоговое уведомление об оплате за автомобиль. Но у него никогда в жизни автомобиля не было. Несколько лет назад он обращался в налоговую и в ГИБДД за справкой что на нём машины никакой нет. В этом году снова прислали платить за чей то автомобиль. Он инвалид сейчас, лежит, из дома не выходит, а они всё равно присылают. Горячая линия постоянно занята, нереально дозвониться. На конверте обратного адреса нет, куда написать ответ.Как быть?

Мой муж пенсионер. В 2014г. он написал заявление на льготный транспортный налог. В прошлом 2015г. нам пришло уведомление на уплату 100% налога. Обратились в орскую налоговую инспекцию.нам сделали перерасчет и заверили, что исправили ошибку. В этом году история повторяется. Налоговое уведомление №96310702 от 06.08.2016 также на 100% налог. Дозвониться в нашу налоговую невозможно ни один телефон не отвечает,а если ответят, то нахамят. Когда же будет порядок в нашей налоговой службе г.ОРСКА Оренбургской обл.?

Ольга,
если есть доступ в его Личный кабинет — можно об этом заявить там (о том, что автомобиля нет).
Доп. вариант: получить нотариальную доверенность на Вас и чтобы Вы сходили и разобрались в налоговой.
Доп. вариант #2: вообще ничего не делать, дождаться, когда налоговая подаст в суд по вопросу о взыскании задолженности — тогда прийти в процесс и «раскрыть все козыри». Как бонус, можно будет взыскать с фискалов судебные расходы.

Тамара,
порядка никогда не будет, пока не начнут наказывать.
Попробуйте на этот раз написать жалобу в вышестоящую инспекцию (в УФНС по Оренбургской области). В жалобе укажите, что уже подавали заявление, что документы необходимы представляли, однако «издевательства» продолжаются.
Думаю, что при таком раскладе Вы на этот раз получите двойной эффект: и льготой воспользуетесь, и «по шапке» дадите местным чиновникам.
А «стукачем» и «ябедой» себя не стоит ощущать: год назад попытались конфликт напрямую решить — они не восприняли добрых намерений.

Здравствуйте!
Прошу Вас объяснить, почему приходит именное налоговое уведомление по расчету оплаты земельного налога за 2015 год, если имеется свидетельство о смерти от 2010 года.
Как это понимать.
СПАСИБО

Являюсь военным пенсионером,ветераном военной службы, возраст 55 лет.В собственности 1/2 часть квартиры с 5 февраля 2015 года.Пришло налоговое уведомление об уплате налога в сумме 1403 рубля.А при подаче в налоговую службу соответствующих документов,мне сказали что от налогов я буду освобожден!Как быть?

Сергей, похоже, Вам надо еще раз сходить в налоговую службу и уточнить, что у Вас с налогом.
Налог на имущество ФЛ — это местный налог и в каждом городе (прочем населенном пункте) есть особенность с его исчислением и уплатой.
Но вместе с тем, для пенсионеров, однозначно, установлена федеральная льгота. Чтобы ею воспользоваться, надо подать заявление. Вы либо заявление не подали, либо его не обработали в налоговой. Рекомендую сходить в налоговую еще раз и уточнить.

Наталья, тут надо с конкретными документами разбираться. На основании такого краткого сообщения, что пришло уведомление, а до этого кто-то умер — я ничего пояснить не могу.
Вместе с тем обратите внимание, что земельный участок, если он был в собственности, сейчас к кому-то по наследству должен перейти и этот кто-то все равно должен платить земельный налог. То что на умершего приходит уведомление (если я правильно расшифровываю ваше сообщение) — это непорядок. Сбой мог произойти в связи с тем, что ЗАГС некорректно передал информацию о смерти в налоговые органы.
Я бы рекомендовал Вам взять все документы (свидетельство о смерти, уведомление, документы о вступлении в наследство, документы о новом собственнике на земельный участок) и прийти в налоговый орган и там уже на месте урегулировать вопрос: внести необходимые данные в систему налогового органа, подать заявления и т.п.

Почему мне присылают налог на квартиру, если я пенсионерка уже 4 года? Ведь в налоговой службе есть все данные.Что нужно ходить и доказывать что я пенсионер возрасту

Я пенсионерка.На меня оформлено две квартиры.Одна 3х комнатная я прописана одна. Вторая 1-комнатная, в ней прописан мой сын.Пришло налоговое уведомление в ней против 3х ком.кв стоитт 00,а против 1ком.кв сумма 478руб. В налоговой сказали то они сложили сумму двух кв. и расчитали по ставке 0.301 отсуда исумма такая.хотя за такиеже квартиры налог идет по ставке 0.06 и сумма за 1ком.кв сос 95 руб, а за 3х ком кв.303 руб Правильно ли это?

Должен ли пенсионер платить транспортный и земельный налоги? Я живу в г. Крымске Краснодарский край.

Должен ли пенсионер платить транспортный и земельный налоги? Проживаю г. Крымск, Краснодарский край.

Здравствуйте, прошу ответить на мой вопрос или помочь нам. В 1990 годы мы жили в тульской обл.Воловского района п.Горный муж служил в КНИ-464.Дали нам землю и мы садили картошку,разводили хозяйства,что бы выжить в то время. Через 4 года жизнь пошла лучше дети уехали учиться тяжело было самим обрабатывать землю. Мы перестали пользоваться землей. Муж ушёл в отставку я ушла на пенсию и 2012г.мы переехали в Рязань. До этого времени мы не оформляли земельный участок в собственность, не писали заявления и ни кто нам не присылал с налоговой квитанций. Вот уже три года присылают расчет земельного налога по месту проживания г.Рязань ул.Новаторов 9в кв.240. В этом году даже прислали с кадастровым номером.(71:06:030415:220.код ИФНС 7150).В налоговую звонили г. Узловая Тульской обл.-это оформила Администрация муниципального образования Борятинское Воловского района, что мы более 20 лет назад садили картошку. И сделать не чего не можем. Мы не одни такие если люди которые 15 лет назад уже уехали, а им приходит налог. Ждем ответа и результата.

подскажите пожалуйста пришли налоги за авто,землю и недвижимость. за авто и землю всё как в том году ,а за недвижимость в три раза вырос по сравнению с предыдущими годами. как с этим разобраться?

Здравствуйте! Я пенсионер, вышел в 2015г. КУпил квартиру 2016г с помощью материнского капитала. 800т.р у нас была наличка, а остальное взяли ипотеку под мат. капитал. Хочу подать на возврат 13% . мне дали перечень документов для получения имущественного вычета.и у меня есть несколько вопрос которые не понятны мне.
1. Платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки). НЕ понятно мне что я должен конкретно предоставить в налоговую, какие документы.
2. Платежные документы, подтверждающие уплату срочных процентов по целевым займам (кредит, ипотека). Это чеки которые я оплачивал в течение нескольких месяцев пока ПФР не перечислели МАт. капитал или что то другое?
3. Письменное заявление о договоренности совладельцев- участников сделки о распределении между ними размера имущественного налогового вычета (если жилье приобретается в общую совместную собственность). Это соглашение между мной и женой и детьми а размере доли в квартире или надо будет написать супруге заявление в налоговой об отказе имущественного вычета в пользу меня, чтобы я получил вычет у себя на работе?
Спасибо.

Добрый день. Помогите разобраться. В 2014 г. Зарегистрировалась как ИП и встала на учет на УСН-6%, затем через некоторое время подала на банкротство, но в период банкротство оплатила все долги и меня через суд признали действующим ИП (банкротство отменили). Начала заново работать по УСН-6%, но теперь налоговая говорит что на УСН надо было заново писать заявление и считают нас по ОСНО, кто прав.

Здравствуйте, прошу Вас пояснить, я с супругой являемся совладельцами жилой квартиры в равных долях, но удивительная штука налоговая ставка у нас почему то в 2016 году существенно изменилась у меня 0,10, а вот у супруги вдруг увеличилась 1,5. В денежном соотношении это выглядит так:мой налог 84 руб. 00 коп (но я имею налоговую льготу 50% как военный пенсионер), а у супруги «немного» больше на 2443 (две тысячи четыреста сорок три) рубля т.е составил 2527 рублей 00 коп. В 2010 году налоговая ставка на имущество принадлежащего супруге вырос с 0.10 до 0.30, а в 2016 выросла в 5 раз до 1.5. Прошу пояснить как это понимать, законно ли это. Спасибо

В семье два автомобиля:
2109 с 1990 года — налог 1120 рублей;
2110 с 1998 года — налог 550 рублей.
Почему так? Заранее благодарю за ответ.

Надежда,
в уведомлении об уплате данного налога должен содержаться расчет, в котором должны быть указаны (1) налоговая база, (2) налоговая ставка.
Сумма налога — это, по сути, произведение базы на ставку.
Посмотрите — там должен быть ответ на Ваш вопрос.

Виталий Валентинович,
налог на имущество физических лиц — местный налог. Иными словами, его ставки, льготы и т.п. определяются решением того муниципалитета, где находится недвижимость.
В своем вопросе Вы не сказали, где квартира находится, поэтому не могу посмотреть специфику налогообложения.
Вместе с тем предположу, что Ваш муниципалитет установил прогрессивную шкалу с достаточно крутой прогрессией: Вы из-за льготы пенсионера оказались на ступеньку или даже две ниже Вашей супруги на этой шкале.
Проверьте эту гипотезу по уведомлению и решению Вашего муниципалитета о налоге на имущество физических лиц.

Ирина,
если все именно так, как Вы описали, то Вы должны находиться по-прежнему на УСН.
Вместе с тем пересмотрите все события с 2014 года по текущий момент — может быть было какое-то обстоятельство (заявление об отказе от УСН, превышение выручки или активов, которые являются предельными для использования УСН и т.п.), которое «выкинуло» Вас на ОСНО.

Дмитрий,
1. Имеются ввиду документ, которые подтверждают, что ПРОДАВЕЦ квартиры получил от Вас деньги в уплату ее стоимости.
Это может быть расписка (если квартиру оплачивали наличными деньгами) либо справка/платежное поручение/выписка по счету (если платили в безналичном порядке).
2. Если Вы претендуете на вычет не только в размере уплаченной за квартиру сумму, но также на вычет в размере уплаченных по ипотеке процентов, то необходимо подтверждение относительно того, что ПРОЦЕНТЫ банку уплачивались.
Подтверждением может быть справка из банка о сумме уплаченных процентов. Подойдите в банк, попросите такую справку — они должны знать о ней и быстро выдать.
3. Если квартира приобретена не в единоличную, а в общую собственность (несколько сособственников), то надо в письменной форме определиться, кто и в какой части будет вычеты получать.
Рекомендую в налоговой или в Интернет поискать образец такого заявления (соглашения).

Виктор,
скорее всего в Вашем муниципальном образовании (город/село/район) подняли ставки по налогу на имущество физических лиц.
Тут все просто: либо поверить и заплатить, либо найти решение местной думы (земского собрания/сельсовета и т.п.) — убедиться, что они подняли налоги, и заплатить.

Ошибку со стороны налоговых органов, конечно, нельзя исключать, но в 99% случаев они считает все правильно и обоснованно.

Ольга,
скорее всего есть документы, согласно которым земельный участок находится на каком-то вещном праве (скорее всего, пожизненное наследуемое владение).
Если так, то алгоритм следующий:
1. Получите выписку о своих земельных участках (можно сделать в электронной форме и дистанционно).
2. Подать заявление об отказе от своего права… Как альтернатива — оформить право собственности на эту землю и продать (если это экономически целесообразнее).

Василий,
как правило от данных налогов полностью не освобождают пенсионеров.
Возможно только пенсионеры не должны платить данные налоги с маломощных машин и маленьких земельных участков.
Полностью не освобождают пенсионеров от данных налогов по одной простой причине: если это сделать, то все семьи начнут все машины и всю землю оформлять исключительно на того члена семьи, который вышел на пенсию (чтобы не платить налоги вообще).

Наталья,
все зависит от решения, который принял муниципалитет, в которых находятся эти квартиры.
Вы муниципалитет не указали, поэтому ничего уточнить не могу, но, скорее всего, подход правильный.
Уточните в налоговой по месту постановки на налоговый учет. Можете задать вопрос через личный кабинет — они достаточно быстро и подробно отвечают.

Галия,
может быть есть какие-то обстоятельства в связи с которыми льгота не действует? Например, у Вас несколько квартир?

Здравствуйте. Подскажите, как узнать состав участников юр.лица за ноябрь 2009года?

Получите выписку из ЕГРЮЛ — там должна быть видна не только статика, но и динамика.
Также в сервисах типа СПАРК и Контур.Фокус эта динамика тоже видна.

Подскажите пожалуйста, нужно ли повторно получать уведомление на возмещение подоходного налога у работодателя, если первое уведомление было получено 21.11.2016 года?

Это уведомление для 2016 года.
Скорее всего вы использовали его для ноября/декабря 2016 года.
Для того, чтобы пользоваться с 2017 года тем же самым правом, скорее всего надо получать новое уведомление. Однако в этом случае все происходит в упрощенном порядке — не надо собирать весь пакет документов.
Найдите в сети вот этот документ: Письмо МинФина России №03-04-05/23108 от 22 апреля 2015 года. Там можно подробнее эту позицию прочитать.

Что делать, чтобы попасть в реестр управляющих компаний, ТСЖ, физлиц и тд. ЖСК в г. Самара.
Какие необходимы документы. Куда представлять.
C уважением 12345Г.П.

В 2016 г. продана доля в недвижимости , унаследованная несовершеннолетним раньше чем истекли 3 года.Эти средства вложены в покупку недвижимости на имя несовершеннолетнего .Должны ли мы совершать какие-либо действия в налоговой и что-то заявлять?
С какого момента считается три года в собственности: С момента смерти наследодателя?
С момента вступления в права наследования?
С момента регистрации права собственности?
Спасибо.

Здравствуйте,брат является и.п услуги населению(установка окон и дверей) это ЕНВД .а если по счетам по безналу прошла за год сумма больше 300000 нужно ли было заплатить1%.На вмененке выручка учитывается свыше 300000?

Добрый день. В 1993 году купили дом за 1500000 рублей. Правом налогового вычета не воспользовались, в те годы об этом не знали.Какую сумму можно вернуть через налоговый вычет?

Если речь идет о налоге в связи с применением ЕНВД, то в связи с такой выручкой ничего дополнительно платить не надо (если это выручка именно в рамках той деятельности, которая попадает под ЕНВД).

1. После 1993 года была деноминация, т.е. речь сейчас можно вести о 1500000 рублях, а о 1500.
2. Все таки мне кажется (но надо перепроверить), что право на налоговые вычеты появилось применительно к тем тратам на приобретение (строительство) жилья, которые были понесены после появления институт имущественных налоговых вычетов в налоговом законодательстве. Но в любом случае первое обстоятельство сводит на нет какой-либо смысл бороться за имущественный налоговый вычет в данном случае.

Я являюсь ИП, почему чтобы сверить налоги с должна платить деньги за Выписку из лицевого счета? Есть другой вариант зайти в свой личный кабинет по интернету- но это не вариант т.к. в нашем отдаленном поселке интернет отсутствут большую часть времени, есть и еще один выход — ехать за 350 км в ИФНС. А теперь объясните мне это для чего делается, чтобы мы как ИП поднимали цены на свои услуги или чтобы мы переходили на нелегальный бизнес? Вы там для кого издаете такие правила?

Это издержки нахождения в таком отдалении от постоянной связи…

А какой вариант Вы предлагаете? Отрыть еще одну инспекцию через дорогу от Вас — чтобы не надо было 350 км. ездить? Или провести оптиковолоконный канал связи за бюджетные средства прямо к Вашему дому.

И из сообщения, как я понимаю, речь идет о получении выписки из банка. Но за нее все платят. В этой ситуации на всех ИП и ЮЛ такая нагрузка ложиться — все равномерно должны ее в цены заложить.

Ну и напоследок, если Вы внимательно ведете учет, отчетность, равномерно платите налоги, то можно ведь вообще никогда не сверяться.

Добрый день,подскажите как считается налог на квартиру,пришёл налог 8000 за 2014 5200 и 2017 2700,в том году платили 600р,в квартире прописана одна девочка 18лет,сирота,почему такая большая сумма?Тверская обл.

Дело в том, что налог на имущество физических лиц — местный налог. Его исчисление во многом зависит от решения местных властей. Где конкретно Вы живете — из вопроса не понятно.
Вместе с тем могу предположить, что резкое увеличение размера налога может быть связано с переходом на его исчисление на основе кадастровой стоимости (по стране идет такая реформа).

Хотела подать заявление на выбор места для Выборы 2018, два часа пыталась найти и зайти, в результате только время потеряла и все без результатно, хотя написано, что займёт 5 минут времени. Получаеться не смогу попасть на Выборы 2018, значит кто-то другой проголосует за место меня. На такой сайт и не захочется больше заходить.

fin-lawyer.ru

Смотрите так же:

  • Реестр земельных угодий 7 букв Земельный кодекс Российской ФедерацииN 136-ФЗ от 25 октября 2001 года 1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, […]
  • Функции приказа большого дворца Иван Грозный Иван IV Грозный Иван IV Васильевич 1-й Царь всея Руси1533 — 1584 Дмитрий (1552-1553), Иван (1554-1582), после Фёдор 25 августа 1530 года, Коломенское 18 марта 1584 года, […]
  • Закон о библиотечном деле 2018 О библиотечном деле Федеральный закон N 78-ФЗ от 29.12.1994 2018 год. Последняя редакция Документ продается с актуализацией на дату продажи!Федеральный закон "О библиотечном деле" N […]
  • Закон о торговле 2014 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N […]
  • Наследование резус-фактора родителей и детей В ожидании появления маленького чуда в доме, будущие родители начинают задумываться о том, на кого малыш будет похож, какого цвета у него будут глаза, и чью группу крови будущий малыш […]
  • Правила размещения автостоянок 6.11. Требования к автомобильным стоянкам 6.11.1 Автостоянки могут размещаться в зданиях ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных […]